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廣西工程技術研究院有限公司2024年單位預算
發布時間:2024-03-01 18:40
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廣西工程技術研究院有限公司

2024單位預算

○二年二月


 

 

第一部分:單位概況

第二部分:廣西工程技術研究院有限公司2024單位預算情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:廣西工程技術研究院有限公司2024單位預算公開報表

 

第一部分:單位概況

單位主要職能

廣西工程技術研究院有限公司1977年經廣西壯族自治區機構編制委員會批準成立的財政全額撥款事業單位,200012月由事業法人整建制轉為國有科技型企業,2006年劃歸自治區國資委管理,20181月成建制劃轉廣西路橋工程集團有限公司管理,201810月完成公司制改制,由全民所有制國有企業轉變成為法人治理結構的現代公司制國有企業。

二、機構設置情況

獨立核算機構數1個,財政供養人員由廣西工程技術研究院有限公司的原事業單位離退休人員構成。


第二部分:廣西工程技術研究院有限公司2024單位預算情況說明

一、單位收支總體情況說明

單位總收入31.43萬元,總支出31.43萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。總收入較上年增加5.62萬元,增長21.77%,主要原因是離退休人員補貼增加。總支出較上年增加5.62萬元,增長21.77%,主要原因是離退休人員補貼增加

收入包括一般公共預算撥款收入31.43萬元;支出包括社會保障和就業支出31.43萬元

二、單位收入總體情況說明

單位總收入31.43萬元較上年增加5.62萬元,增長21.77%,主要原因是離退休人員補貼增加。收入主要包括:本年收入31.43萬元,上年結轉結余收入0萬元。

三、單位支出總體情況說明

單位支出31.43萬元,較上年增加5.62萬元,增長21.77%,主要原因是離退休人員補貼增加。主要包括:支出基本支出31.43萬元,項目支出0萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

單位財政撥款總收入31.43萬元,總支出31.43萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。財政撥款總收入較上年增加5.62萬元,增長21.77%,主要原因是離退休人員補貼增加。財政撥款總支出較上年增加5.62萬元,增長21.77%,主要原因是離退休人員補貼增加。

收入包括本級財政撥款收入31.43萬元;支出包括社會保障和就業支出31.43萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

我單位一般公共預算支出31.43萬元,較上年增加5.62萬元,增長21.77%,主要原因是離退休人員補貼增加。中央提前下達2024一般公共預算轉移支付資金安排的支出0萬元。具體情況為:

208類社會保障和就業支出31.43萬元,較上年增加5.62萬元,增長21.77%。其中:

2080502事業單位離退休31.43萬元,較上年增加5.62萬元,增長21.77%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

我單位一般公共預算基本支出31.43萬元,較上年增加5.62萬元,增長21.77%,主要原因是離退休人員補貼增加具體情況為:

303類對個人和家庭的補助31.43萬元,較上年增加5.62萬元,增長21.77%。

其中:

30302退休費29.33萬元,較上年增加5.82萬元,增長24.75%;

30399其他對個人和家庭的補助2.10萬元,較上年減少0.2萬元,下降8.70%。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

單位2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,同口徑比2023年增加0萬元,增長0,具體如下:

1.因公出國(境)費2024年預算安排0萬元,與上年持平

2.公務接待費2024年預算安排0萬元,與上年持平

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元,與上年持平,其中:

公務用車購置費2024年預算安排0萬元,與上年持平

公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元,與上年持平。

八、政府性基金預算支出情況說明

我單位2024年部門預算無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2024年部門預算無國有資本經營預算。

、其他重要事項情況說明

(一)事業單位運行經費安排情況說明

我單位2024年部門預算無事業單位運行經費。

(二)政府采購預算安排情況說明

我單位2024年政府采購預算總金額0萬元,與上年持平。其中:貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

我單位2024年無國有資產占用相關情況。

(四)預算績效目標情況說明

我單位2024年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及自治區本級項目0個,預算資金0萬元;對下轉移支付項目0個,預算資金0萬元。績效目標情況詳見報表(日常運轉項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外)。

第三部分:名詞解釋

一、收入科目

一般公共預算撥款收入:指自治區財政當年撥付的資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、事業單位運行經費:為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分:廣西工程技術研究院有限公司2024單位預算公開報表

 

一、單位收支總體情況表

單位收入總體情況表

、單位支出總體情況表

、財政撥款收支總體情況表

、一般公共預算支出情況表

、一般公共預算基本支出情況表

、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、自治區本級項目績效目標公開表

十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表

上述報表詳見附件:廣西工程技術研究院有限公司2024單位預算公開表


廣西工程技術研究院有限公司2024年單位預算公開表.xlsx


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